内部质量体系审核检查表
NO.
受审核部门/项目 | 部门/项目负责人 | 第 页,共 页 | |||||
标准要素号 | 程序文件编号/条款号 | 检查方法 | 检查记录 | 判定结果 | |||
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注:合格√ ; 不合格× 审核员/日期: 审核组长/批准日期:
,内部质量体系审核检查表内部质量体系审核检查表
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注:合格√ ; 不合格× 审核员/日期: 审核组长/批准日期:
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